Здравствуйте!
Организация ООО на УСН. Строим здание силами подрядной организации, затраты собираем на счете 08.3 (в эксплуатацию еще не вводили). После приемки работ и подписания актов КС, обнаружили дефект. Составили дефектный акт и по взаимному согласию подписали соглашение об уменьшении стоимости работ в связи с выявленными недостатками. Оплачиваем оставшийся долг поставщику за вычетом этой суммы. Все в пределах одного квартала. Подскажите, пожалуйста, какие проводки будут верными в этом случае, и почему
76.2 - 91
60.1 - 76.2
или
08.3 - 60.1 Сторно